宁夏回族自治区法学会2022年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
自治区法学会2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
组织法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、方针和政策,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持正确的政治方向,不断提高政治素质、法律素质和业务素质;引领、繁荣法学研究,推进法学理论创新、法律制度创新和法治文化创新,促进法学研究成果的推广和应用转化,为社会主义民主法治建设提供理论支持和智力服务;参加政治协商、科学决策和民主监督,对我区改革开放和民主法治建设中的重大理论问题和实践问题,进行学术研讨,提出对策和建议;组织法学、法律工作者深入实际进行调查研究,总结新经验,反映新情况,研究新问题,加强信息的交流和传播;参与地方立法规划的研究以及法律、法规的咨询、论证、草拟、修改等工作,参与地方性和行业性法治评估工作;组织评选和表彰优秀法学、法律人才和优秀法学成果等活动,营造尊重人才、鼓励创新的良好环境;开展同区域及港、澳、台地区和国际组织间的法学学术交流与合作,发挥对外法学交流的主渠道作用;参与法治宣传,主管主办本会法治刊物和网站,编辑出版法学法律图书、资料;参与法学教育,培养法学、法律人才;发挥人才、智力优势,开展多种形式的咨询、培训和法律服务,发挥人才库和思想库的积极作用;指导、协调市县法学会的工作;反映会员和法学界、法律界的意见建议,维护会员的合法权益。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,自治区法学会部门预算包括:自治区法学会本级预算、无所属事业单位预算。纳入自治区法学会2022年部门预算编制的二级预算单位包括:无
自治区法学会2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
一、本年收入 |
425.55 |
一、本年支出 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 |
425.55 |
(一)一般公共服务支出 |
346.54 |
346.54 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
39.29 |
39.29 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
20.78 |
20.78 |
|
本年收入小计 |
425.55 |
本年支出小计 |
425.55 |
425.55 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
425.55 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
425.55 |
425.55 |
|
收入总计 |
425.55 |
支出总计 |
425.55 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2021年执行数(决算数)
|
2022年预算数 |
2022年预算数与2021年执行数(决算数) |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
128001 |
自治区法学会本级 |
456.69 |
425.55 |
388.55 |
37.00 |
-31.14 |
-6.82% |
|
2013601 |
行政运行 |
282.07 |
309.54 |
309.54 |
0.00 |
27.47 |
9.74% |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
64.77 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
-27.77 |
-42.87% |
|
206999 |
其他科学技术支出 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.31 |
-100.00% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.62 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
-1.57 |
-16.32% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.76 |
20.83 |
20.83 |
0.00 |
0.07 |
0.34% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.21 |
10.41 |
10.41 |
0.00 |
-21.8 |
-67.68% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.53 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
-0.07 |
-0.61% |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.52 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
0.96 |
14.72% |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.97 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
1.76 |
11.76% |
|
2210203 |
购房补贴 |
3.93 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.12 |
3.05% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
388.55 |
332.17 |
56.38 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
323.51 |
323.51 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
79.51 |
79.51 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
90.13 |
90.13 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
63.62 |
63.62 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.83 |
20.83 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
10.41 |
10.41 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
302 |
二、商品和服务支出 |
56.38 |
0.00 |
56.38 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
30206 |
电费 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
30207 |
邮电费 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
5.24 |
0.00 |
5.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
2.27 |
0.00 |
2.27 |
30216 |
培训费 |
3.65 |
0.00 |
3.65 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
30239 |
其他交通费用 |
16.02 |
0.00 |
16.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.18 |
0.00 |
7.18 |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310 |
四、资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
2021年预算数 |
2021年执行数(决算数) |
2022年预算数 |
||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
7.60 |
3.50 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.50 |
21.35 |
0.00 |
21.35 |
19.58 |
1.77 |
0.00 |
11.20 |
3.50 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.50 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2021年执行数(决算数)
|
2022年预算数 |
2022年预算数与2021年执行数(决算数) |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:此表本部门不涉及。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
425.55 |
一、行政支出 |
425.55 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 |
425.55 |
其中:财政拨款支出 |
425.55 |
自治区本级安排 |
425.55 |
一般公共预算财政拨款支出 |
425.55 |
上级转移支付 |
|
政府性基金预算财政拨款支出 |
|
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
自治区本级安排 |
|
本级横向转拨财政款 |
|
上级转移支付 |
|
非本级财政拨款 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
|
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
|
其中:财政拨款支出 |
|
教育收费 |
|
一般公共预算财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
政府性基金预算财政拨款支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
本级横向转拨财政款 |
|
六、债务预算收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
(1)本级横向转拨财政款 |
|
四、上缴上级支出 |
|
(2)非本级财政拨款 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
六、投资支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
|
|
八、其他支出 |
|
本年收入合计 |
425.55 |
本年支出合计 |
425.55 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
九、年末结转结余 |
|
(1)财政拨款结转 |
|
(1)财政拨款结转 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 |
|
(2)财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
|
(3)非财政拨款结转 |
|
(1)财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(4)非财政拨款结余 |
|
(2)非财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
(5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
|
(6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
425.55 |
支出总计 |
425.55 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 |
财政拨款预算收入 |
事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 |
其中: |
|
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
纳入财政专户管理的非税收入 |
||||||||||||||
425.55 |
425.55 |
425.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
投资支出 |
债务还本支出 |
其他支出 |
425.55 |
425.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
自治区法学会2022年部门预算—部门预算情况说明
一、关于自治区法学会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
自治区法学会2022年财政拨款收入预算425.55万元,其中:本年收入425.55万元,包括一般公共预算拨款425.55万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算425.55万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明:一般公共服务支出346.54万元、社会保障和就业支出39.29万元、卫生健康支出18.94万元,住房保障支出20.78万元。
二、关于自治区法学会2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
自治区法学会2022年一般公共预算财政拨款基本支出 388.55万元,其中:本年收入安排支出388.55万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加6.93万元,增长1.82%。
人员经费332.17万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如下,基本工资79.51万元、津贴补贴90.13万元、奖金63.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.83万元、职业年金缴费10.41万元、职工基本医疗保险缴费11.46万元、公务员医疗补助缴费7.48万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金16.73万元、医疗费1.10万元、其他工资福利支出22.00万元、退休费5.51万元、生活补助0.61万元、医疗费补助2.54万元。
公用经费56.38万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如下,办公费3.00万元、印刷费1.00万元、水费0.13万元、电费2.70万元、邮电费1.10万元、差旅费5.24万元、因公出国(境)费用3.50万元、会议费2.27万元、培训费3.65万元、公务接待费0.50万元、劳务费1.20万元、工会经费1.69万元、公务用车运行维护费7.20万元、其他交通费16.02万元、其他商品和服务支出7.18万元。
(二)项目支出情况说明
自治区法学会2022年一般公共预算财政拨款项目支出37万元,其中:本年收入安排支出37万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如201(类)一般公共服务支出36(款)其他共产党事务支出02(项)一般行政管理事务2022年预算37万元,比2021年执行数(决算数)减少27.77万元,下降42.87%。主要用于委托法学课题研究、优秀研究成果评选、法治文化基层行常态化宣传和 “百名法学家百场报告会”活动、《宁夏法学》刊物出版、宁夏法学会网站建设维护、举办法治论坛和主题研讨会、法学人才培养和培训、市县级法学会干部培训、对外法学交流、法治宣传法律服务等工作。
三、关于自治区法学会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
自治区法学会2022年“三公”经费财政拨款预算数为11.20万元,其中:因公出国(境)费3.50万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费7.20万元,公务接待费0.50万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加3.60万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因坚持“三公”经费只减不增,精准预算,科学管控;公务用车购置费增加0万元,主要原因无购置公务用车任务;公务用车运行费增加3.60万元,主要原因是新增厅级领导公务用车1辆,按照预算相关标准,公用车运行费相应增加;公务接待费增加0万元,主要原因是精准管控,科学预算。
四、关于自治区法学会2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:自治区法学会2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算0万元,比2021年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于:无。
五、关于自治区法学会2022年收支预算情况的总体说明
自治区法学会2022年收入总预算425.55万元,其中:本年收入425.55万元,上年结转结余0万元;支出总预算425.55万元,其中:本年支出425.55万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入425.55万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0 万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出425.55万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,自治区法学会本级(参公管理群众团体),无所属下级单位,机关运行经费财政拨款预算56.38万元,比2021年预算增加7.89万元,增长16.27%。主要原因一是新增公务用车1车辆,公务用车运行费用标准增加,二是新调入厅级领导1名,标准定额经费增加。
(二)政府采购情况
2022年,自治区法学会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,自治区法学会占用使用国有资产总体情况为房屋525.59平方米(机关事务管理局调配使用,产权属总工会),价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值44.08万元;办公家具价值11.78万元;其他资产价值51.29万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋525.59平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值44.08万元;办公家具价值11.78万元;其他资产价值51.29万元。
无所属单位,房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2022年自治区法学会重点项目绩效评价:我会项目经费主要用于习近平法治思想理论和实践研究,设立专项法学研究重点课题,举办“中国民族区域法治论坛”暨“法治宁夏论坛”,开设《习近平法治思想研究与法治宁夏建设专辑》,编撰《百年法治道路探索与实践学习资料汇编》,撰写《宁夏法治建设年度报告》办好《宁夏法学》杂志。同时,充实习近平法治思想宣讲师资,在全区开展习近平法治思想大宣讲,深入组织开展“百名法学家百场报告会”“青年普法志愿者法治文化基层行”“法学研究下基层”等普法宣传活动,推动习近平法治思想走深走实。在项目经费管理过程中,始终严格项目资金审批程序,重点保障课题立项、优秀成果评选、刊物出版、法治宣传和法律服务等工作经费,实现项目管理与过程管理的有机结合,注重项目资金的跟踪问效,增强支出责任和效率意识,有效保障各项工作的开展与实施。
我会本年度完成了项目可行性分析报告、填报评审方案及绩效目标申报表,从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行科学评价,尤其是繁荣法学理论研究、提升法律服务水平、拓展法学交流领域、推动法治文化建设、培养法治工作人才、营造良好法治氛围、推动普法依法治理,提升公民法律意识,积极为党委、政府决策提供法学理论支持和法律服务,在推动全面依法治区和法治宁夏建设中做出更大的贡献。为保证达到项目的预期目标,依据专项资金管理办法和现行财务制度,按照部门支出绩效评价指标体系要求,列出了支出绩效评价的项目清单,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,对项目进行绩效评价,较好地实现了预期绩效目标。在此基础上,进一步严格项目预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果与应用管理的结合,为预算绩效工作顺利开展提供有力制度和机制保障,切实提高了财政项目资金使用效益,优化了资源配置,提高了财政资金的科学化精细化管理水平。
部门项目支出预算绩效目标表 |
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(2022年度) |
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单位:万元 |
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项目名称 |
法学研究及课题费 |
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主管部门 |
128-自治区法学会 |
实施单位 |
128001-宁夏回族自治区法学会 |
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项目属性 |
02-经常性项目 |
项目期 |
1年 |
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项目总额 |
37.00 |
其中:年度资金总额 |
37.00 |
||
其中: |
资金总额 |
37.00 |
其中: |
资金总额 |
|
其中:财政拨款 |
37.00 |
其中:中央资金 |
|
||
其他资金 |
|
||||
结余结转资金 |
|
自治区 |
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年度总体 |
保障法学研究及课题费。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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1-产出指标 |
11-数量指标 |
办公费 |
50份 |
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1-产出指标 |
会议费 |
3次 |
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1-产出指标 |
劳务费 |
10个 |
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1-产出指标 |
培训费 |
1次 |
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1-产出指标 |
其他交通费 |
20次 |
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1-产出指标 |
其他商品服务支出 |
10次 |
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1-产出指标 |
维护费 |
1次 |
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1-产出指标 |
委托业务费 |
20个 |
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1-产出指标 |
印刷费 |
4期 |
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1-产出指标 |
12-质量指标 |
给党委、政府科学决策提供法学理论支持,优秀级别成果采用率 |
≧90% |
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1-产出指标 |
13-时效指标 |
年底前完成本年度任务率 |
≧99% |
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1-产出指标 |
14-成本指标 |
办公费 |
10000 |
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1-产出指标 |
会议费 |
25500 |
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1-产出指标 |
劳务费 |
6000 |
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1-产出指标 |
培训费 |
83500 |
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1-产出指标 |
其他交通费 |
10000 |
|||
1-产出指标 |
其他商品服务支出 |
40000 |
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1-产出指标 |
维护费 |
5000 |
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1-产出指标 |
委托业务费 |
150000 |
|||
1-产出指标 |
印刷费 |
40000 |
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2-效益指标 |
22-社会效益 |
推动社会法治文化建设、营造良好法治氛围、推动普法依法治理,公民法律意识提升率,重要领域立法新法宣讲普及率。 |
≧98% |
||
2-效益指标 |
23-生态效益 |
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2-效益指标 |
24-可持续影响 |
长期繁荣法学理论研究,深入开展法治宣传,提升法律服务水平,拓展法学交流领域、 充分发挥在全面推动依法治区和法治宁夏建设发展贡献的提升率。 |
≧10% |
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3-满意度指标 |
31-服务对象满意度 |
党委、政府、法学法律工作者满意度 |
≧90% |
(五)其他需说明的事项
2021年公务用车购置费预算数是0元,因新增厅级领导1名,经财政厅批准,政府采购价值19.58万元的厅级领导公务用车1辆。
自治区法学会2022年部门预算——名词解释
一、机关运行经费:用于本单位购买货物和服务各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
二、 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
三、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、人员经费:是指单位基本支出中用于一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出 ”和“对个人和家庭的补助”。
七、日常公用经费:是指单位基本支出中用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。